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內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局2019年部門預(yù)算公開

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? v6402.cn ??2019-06-21 08:00?? 來源:財政局

2019年內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局部門預(yù)算公開

 

第一部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局概況

      一、主要職能

      二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局2019年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件:內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 2019年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

 

第一部分  內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局概況

一、內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局主要職責(zé)

根據(jù)內(nèi)政辦(2010110號文件規(guī)定,主要職責(zé)是:負(fù)責(zé)貫徹落實國家公安工作法律法規(guī)和方針、政策,部署全縣公安工作,組織對黨和國家重要領(lǐng)導(dǎo)人和重要外賓安全警衛(wèi)工作、組織全縣公安機關(guān)偵查工作、治安管理工作、消防工作、道路交通安全管理工作、公共網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)工作、防范處置邪教工作、反恐工作、禁毒工作、出入境管理工作、看守所、拘留所在押人員管理和看押工作及承辦縣委、縣政府和市公安局交辦的其他事項。

二、內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

機構(gòu)設(shè)置

內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局部門預(yù)算為本級預(yù)算。機構(gòu)設(shè)置為內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局內(nèi)設(shè)9個科室、13個大隊、下設(shè)18個派出所(含機場派出所)。行政和事業(yè)編制397人,協(xié)警輔警420人。

部門預(yù)算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局部門預(yù)算涵蓋的預(yù)算單位包括:內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局本級一個單位。

          

第二部分  2019年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局2019年收入總計10719.60萬元,支出總計10719.60萬元,與上年預(yù)算相比,收、支總計各增加1853.98萬元,增長20.91%。主要原因:2019年人員基本工資福利等增加及項目增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局2019年收入總計10719.60萬元,其中:財政預(yù)算撥款(補助)8232.60萬元,收費安排200.00萬元,罰沒收入2240.00萬元,財政專戶47.00萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局2019年支出總計10719.60萬元,其中:基本支出3519.20萬元,占總支出的32.83%;項目支出7200.40萬元,占總支出的67.17 %。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局2019年財政撥款收入8232.6萬元,支出8232.6萬元;與年相比,財政撥款收支預(yù)算增加1486.98萬元,增長22.04%。主要原因:2019年人員基本工資福利等增加及項目增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算10672.60萬元。主要用于以下方面:公共安全支出(類)支出9958.61萬元,占93.31%;社會保障和就業(yè)支出(類)358.63萬元,占3.36%;衛(wèi)生健康支出(類)125.36萬元,占1.17%;住房保障支出(類)230.00萬元,占2.16%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》(財預(yù)[2017]98號)要求,從2018年起全面實施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革,根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點,分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目,兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求,內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局2019年一般公共預(yù)算基本支出3519.20萬元,其中:人員經(jīng)費3228.20萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金;公用經(jīng)費291.10萬元,主要包括:辦公費、郵電費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局2019使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局2019“三公”經(jīng)費預(yù)算為484.60萬元。2019“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比上年增加19.60萬元。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比2018年減少0萬元。

(二)公務(wù)用車購置及運行費434.60萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元;公務(wù)用車運行維護(hù)費434.60萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)與2018年相比無變化。公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)比上年增加19.60萬元,主要原因:因我單位執(zhí)法執(zhí)勤車輛較多,且多為老齡車,車輛運行維護(hù)費用增加。

(三)公務(wù)接待費50.00萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。預(yù)算數(shù)2018無增減。主要原因:進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待,嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

    九、其他重要事項情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局2019年一般公共預(yù)算財政撥款的機關(guān)運行經(jīng)費支出為3519.2萬元,主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)等經(jīng)費。

(二)政府采購支出情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局2019年政府采購預(yù)算安排1003萬元。其中政府采購貨物類 581萬元,政府采購工程類206萬元,政府采購服務(wù)類216萬元。

(三)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2019年預(yù)算中重點項目預(yù)算績效目標(biāo)為:全力維護(hù)社會安全穩(wěn)定,保障人民安居樂業(yè)。

(四)國有資產(chǎn)占用情況

2018年期末,內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局共有車輛132輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車132輛,其他用車0輛,單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局2019年無專項轉(zhuǎn)移支付項目。

 

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費:是指納入財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

 

 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局2019年部門預(yù)算表.xls


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