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內(nèi)鄉(xiāng)縣工商聯(lián)2019年度部門預算公開

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? v6402.cn ??2019-06-21 08:00?? 來源:財政局

工商聯(lián)2019年度部門預算公開 

 

第一部分 工商聯(lián)概況

一、主要職

二、機構設置及部門預算單位構成

第二部分 工商聯(lián)2019年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件:工商聯(lián)2019年度部門預算

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、政府性基金預算支出情況表

八、一般公共預算三公經(jīng)費支出預算情況表

  

第一部分

工商聯(lián)   況

一、工商聯(lián)主要職責:

團結、服務、引導、教育非公有制經(jīng)濟人士愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻,培養(yǎng)擁護黨的領導、走中國特色社會主義道路的非公有制經(jīng)濟人士隊伍。

(二)做好非公有制經(jīng)濟代表人士政治安排的推薦工作。參與政治協(xié)商,發(fā)揮民主監(jiān)督作用,積極參政議政。

(三)參與政府相關的經(jīng)濟活動,廣泛聯(lián)系各地工商界人士,開展民間外交,推動經(jīng)貿(mào)交流和協(xié)作,促進經(jīng)濟社會發(fā)展。

(四)參與協(xié)調(diào)勞動關系,促進和諧社會建設。

(五)指導本會直屬商會工作,積極參與社會組織建設工作,促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展。

(六)反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士利益訴求,維護其合法權益。              

(七)為會員提供政策信息、人才交流培訓等服務。組織會員企業(yè)參加各類經(jīng)貿(mào)活動,外出參觀考察,幫助會員企業(yè)拓展市場。

 (八)配合有關部門開展非公有制會員企業(yè)黨建工作。

(九)積極引導非公有制企業(yè)及其非公有制經(jīng)濟人士承擔社會責任,大力支持慈善公益事業(yè)發(fā)展,積極投身光彩事業(yè)。
     (十)承辦縣委、縣政府和上級工商聯(lián)交辦的其它任務。

二、工商聯(lián)預算單位構成

內(nèi)鄉(xiāng)縣工商業(yè)聯(lián)合會部門預算為本級預算。機構設置為正科級。

內(nèi)鄉(xiāng)縣工商業(yè)聯(lián)合會部門預算涵蓋的預算單位包括:1個單位。

第二部分

2019年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

2019年收入總計82.90萬元,支出82.90萬元,與上年預算相比,收、支總計各增加26.46萬元。較上年增長46.87%。原因為2019年項目增加。

二、收入預算總體情況說明

我單位2019年收入總計 82.90萬元,其中:一般公共預算收入82.90萬元;政府性基金預算收入0萬元;專戶管理的教育收費0萬元;財政性資金結轉(zhuǎn)0萬元。

三、支出預算總體情況說明

我單位2019年支出總計82.9 0萬元,其中:基本支出 72.90 萬元,占總支出的87.90%;項目支出10.00萬元,占總支出的12.10%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

我單位2019年財政撥款收入 預算82.90萬元,支出預算82.90 萬元;與2018年相比,收入總計增加 26.46萬元,較上年增長46.87%,支出總計增加26.46萬元,較上年增長46.87%。原因為2019年項目增加。

五、一般公共預算支出預算總體情況說明

我單位2019年一般公共預算支出年初預算 82.90萬元。主要用于基本支出72.90萬元,占總支出的87.90%;項目支出10.00萬元,占總支出的12.10%。

六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革,根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。我單位《支出經(jīng)濟分類匯總表》, 按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

我單位2019年一般公共預算基本支出72.90萬元,其中:人員經(jīng)費68.80萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費4.10萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維 修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預算支出情況說明

我單位2019年使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

2019年“三公”經(jīng)費預算為1.50萬元,較上年持平。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費 0萬元。

(二)公務用車購置及運行費 0萬元,其中,公務用車購置費 0萬元;公務用車運行維護費0萬元。

(三)公務接待費1.50萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數(shù)與2018年相比無變化。      

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

2019年機關運行經(jīng)費支出預算72.90萬元,主要保障單位人員工資發(fā)放、機構正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

(二)政府采購支出情況

2019年政府采購預算安排0萬元。

(三)績效目標設置情況。

2019年我單位未安排預算績效目標。主要原因為2019年我單位沒有符合績效評價的項目未開展績效管理工作。

(四)國有資產(chǎn)占用情況

2018年期末,我單位共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛。其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我單位2019年無專項轉(zhuǎn)移支付項目。

 

 

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入:是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費:是指納入財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件 內(nèi)鄉(xiāng)縣工商聯(lián)2019年部門預算公開報表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款預算收支情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7、政府性基金預算支出情況表

8、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

http://v6402.cn/attached/202919_203.xls

 


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