首頁 > 信息公開 > 重點領(lǐng)域信息公開 > 財政預(yù)決算 > 預(yù)算公開 > 部門預(yù)算公開 > 2019

內(nèi)鄉(xiāng)縣行政審批服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算公開

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? v6402.cn ??2019-06-21 08:00?? 來源:財政局

2019年內(nèi)鄉(xiāng)縣行政審批服務(wù)中心預(yù)算公開

 

      第一部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣行政審批服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣行政審批服務(wù)中心2019年部門預(yù)算情況說明

  第三部分 名詞解釋

  附件: 內(nèi)鄉(xiāng)縣行政審批服務(wù)中心2019年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

第一部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣行政審批服務(wù)中心概況

一、內(nèi)鄉(xiāng)縣行政審批服務(wù)中心主要職責(zé)

按照行政審批的規(guī)定,集中辦理所有行政審批項目,為基層和企業(yè)提供一站式服務(wù)。

二、內(nèi)鄉(xiāng)縣行政審批服務(wù)中心機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

(一)機構(gòu)設(shè)置

  根據(jù)《內(nèi)鄉(xiāng)縣機構(gòu)編制委員會辦公室<關(guān)于重新明確行政審批服務(wù)中心機構(gòu)編制事項>的通知》的規(guī)定,內(nèi)鄉(xiāng)縣行政審批服務(wù)中心設(shè)5個股室,包括:辦公室、業(yè)務(wù)股、督查股、便民服務(wù)股、網(wǎng)絡(luò)信息管理股。

(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣行政審批服務(wù)中心部門預(yù)算包括局機關(guān)本級預(yù)算

1.內(nèi)鄉(xiāng)縣行政審批服務(wù)中心機關(guān)本級

 

 

第二部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣行政審批服務(wù)中心2019年部門預(yù)算情況說明

 

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣行政審批服務(wù)中心2019年收入總計588.30萬元,支出總計588.30萬元,與上年預(yù)算相比,收支總計各增加477.30萬元,增加430 %。主要原因:2019年支付大廳裝修工程款。

二、收入預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣行政審批服務(wù)中心2019年收入合計588.30萬元,其中:一般公共預(yù)算收入588.30萬元; 政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費0萬元;財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣行政審批服務(wù)中心2019年支出合計588.30萬元,其中:基本支出81.00萬元,占總支出的13.77%;項目支出507.30萬元,占總支出的86.23%

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣行政審批服務(wù)中心2019年財政撥款收入預(yù)算588.30萬元,支出588.30萬元;與年相比,財政撥款收支預(yù)算增加477.30萬元,增加430 %,主要原因:2019年支付大廳裝修工程款。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣行政審批服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算588.30萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出588.30萬元,占100%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》(財預(yù)〔201798號)要求,從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革,根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點,分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目,兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。我單位《支出經(jīng)濟分類匯總表》, 按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

內(nèi)鄉(xiāng)縣行政審批服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算基本支出81.00萬元,其中:人員經(jīng)費78.30萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費2.70萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維 修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我中心2019年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我中心2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算為7.00萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)與上年持平。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)與上年持平。

(二)公務(wù)用車購置及運行費5.00元,其中,公務(wù)用車購置費0萬元;公務(wù)用車運行維護費5.00萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)與上年持平。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)與上年持平。

(三)公務(wù)接待費2.00萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。預(yù)算數(shù)與上年持平

九、其他重要事項情況的說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

我單位不是行政機關(guān),也不是參照公務(wù)員管理事業(yè)單位,沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出。

(二)政府采購支出情況

我中心2019年政府采購預(yù)算安排0萬元。

(三)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2019年我中心未安排預(yù)算績效目標(biāo),原因是我中心無預(yù)算績效項目。

(四)國有資產(chǎn)占用情況

2018年末,我中心共有車改保留車輛1輛,其中:其中:一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺(套)。

(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我中心2019年無專項轉(zhuǎn)移支付項目。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費:是指納入省級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

      一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表



責(zé)任編輯:Neixiang_caizhengju