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內鄉(xiāng)縣公共資源交易中心2019年部門預算公開

內鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? v6402.cn ??2020-01-01 01:01?? 來源:財政局

內鄉(xiāng)縣公共資源交易中心2019年部門預算公開

 

目 錄

  第一部分 概況

       一、主要職能

     二、部門預算單位構成

第二部分 2019年度部門預算情況說明

      一、收入支出預算總體情況說明    

二、收入預算總體情況說明

三、支出預算總體情況說明

    四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

五、一般公共預算支出預算總體情況說明

六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明

七、 機關運行經(jīng)費支出情況

八、政府采購支出情況

九、重點項目預算績效目標。

十、國有資產(chǎn)占用情況

第三部分 名詞解釋

  第四部分 2019年預算公開報表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

概況

一、主要職責:

(一)貫徹執(zhí)行國家和省、市有關法律法規(guī)以及公共資源交易相關規(guī)則;

(二)負責為工程建設項目招投標、政府采購、產(chǎn)權交易、土地使用權出讓等各類公共資源交易活動提供場所、設施和服務,承擔進場登記、場地安排、信息發(fā)布、交易實施、結果公示等交易服務;

(三)負責收集、發(fā)布公共資源交易信息,對交易數(shù)據(jù)進行匯總分析、綜合利用和風險監(jiān)測預警;

(四)負責公共資源交易活動現(xiàn)場秩序管理,執(zhí)行公共資源交易活動現(xiàn)場管理規(guī)章制度和工作流程,對交易過程相關資料進行存檔備案;

(五)建設、管理公共資源交易公共服務系統(tǒng)和信息網(wǎng)絡,為公共資源交易活動提供信息交互和技術共享服務;建立和維護公共資源交易主體信用信息數(shù)據(jù)庫,推進交易主體信息交換共享;

(六)為公共資源交易行政監(jiān)督提供監(jiān)管平臺,維護公共資源正常交易秩序,及時向行政監(jiān)督部門報告違法違規(guī)行為,并協(xié)助調查處理;

(七)承擔縣直機關、事業(yè)單位、團體組織等政府集中采購的具體實施工作;

(八)負責維護、管理和使用綜合評標專家?guī)?;負責代收代退公共資源交易相關的保證金。

(九)完成縣委、縣政府和市中心交辦的其他事項。

二、預算單位構成

內鄉(xiāng)縣公共資源交易中心部門預算為本級預算。機構設置為綜合股、信息股、交易受理股、交易組織股、交易評審股、交易見證股、政府采購股。

內鄉(xiāng)縣公共資源交易中心部門預算涵蓋的預算單位包括:1個單位。

     

第二部分

2019年度預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

2019年收入預算總計232.1萬元,較上年下降18%。其中:財政預算撥款(補助)232.1萬元,財政專戶0萬元,政府性基金0萬元。

2019年支出合計232.1萬元,較上年下降18%

二、收入預算總體情況說明

2019年收入預算總計232.1萬元,較上年下降18%。其中:財政預算撥款(補助)232.1萬元,財政專戶0萬元,政府性基金0萬元。

三、支出預算總體情況說明

2019年支出合計232.1萬元,較上年下降18%

其中:基本支出133.6萬元,占總支出的57.6%;項目支出98.5萬元,占總支出的42.4%

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

五、一般公共預算支出預算總體情況說明

我單位2019年一般公共預算支出年初預算231.2萬元。主要用于基本支出133.6萬元,占總支出的57.6%;項目支出98.5萬元,占總支出的42.4%。

六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》(財預[2017]98號)要求,從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革,根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出, (一)2019 內鄉(xiāng)縣公共資源交易中心預算支出232.1萬元。具體分為:

工資福利支出(類301125.8萬元,包括基本工資(款01)、津貼補貼(款02)、獎金(款03)、績效工資(款07 ;

商品和服務支出(類3026.5萬元,包括辦公費(款)

對個人和家庭補助支出(類3030.9萬元,包括離休費(款01)、退休費(款02;

事業(yè)發(fā)展專項支出98.5萬元,(類30227)。

政府性基金預算撥款安排的支出0萬元。

()2019年政府預算支出232.1萬元。具體分為:

機關工資福利支出(類501125.8萬元,包括基本工資、津貼補貼、獎金;

機關商品和服務支出(類5026.5萬元,包括辦公經(jīng)費(款01)、會議費(款02)、培訓費(款03)、委托業(yè)務費(款05)、公務接待費(款06)、公務用車運行維護費(款08)、維修費(款09)和其他商品和服務支出(款99;

機關資本性支出(類5030萬元。

七、 機關運行經(jīng)費支出情況

2019年機關運行經(jīng)費支出預算224.1萬元,主要保障單位人員工資發(fā)放、機構正常運轉及正常履職需要。

八、政府采購支出情況

2019年政府采購預算安排0萬元。其中貨物類0萬元,工程類0萬元,服務類0萬元。

九、重點項目預算績效目標。

2019年預算中重點項目預算無績效目標。

十、國有資產(chǎn)占用情況

中心共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是無;;單位價值 200 萬元以上大型設備0臺(套)。

 

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入:是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費:是指納入財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分

附件: 內鄉(xiāng)縣公共資源交易中心2019年部門預算公開報表

1、部門收支預算總表

 2、部門收入預算總表

  3、部門支出總體情況表

   4、財政撥款預算收支情況表

    5、一般公共預算支出情況表

   6、一般公共預算基本支出情況表

7、政府性基金預算支出情況表

  8、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

9、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

 http://v6402.cn/attached/20210205/20210205084453_102.xlsx


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