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內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院2020年度部門預(yù)算公開

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? v6402.cn ??2020-06-22 16:00?? 來源:財政局

2020年度內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院部門預(yù)算公開

 

目 錄

第一部分 概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2020年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件:內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院2020年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出總體情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況說表

八、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出預(yù)算情況表

 


第一部分

概況

一、主要職責(zé):

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院是國家審判機關(guān),依照法律規(guī)定獨立行使審判權(quán),對內(nèi)鄉(xiāng)縣人民代表大會及其常務(wù)委員會負責(zé)并報告工作。其主要職責(zé)如下:根據(jù)審判工作方針,結(jié)合轄區(qū)實際,確定審判工作重點;審理一審刑事公訴、自訴案件,懲辦一切犯罪分子;審理各類一審民事糾紛案件,保護公民、法人和其他組織的合法權(quán)益;審理各類一審行政糾紛案件,監(jiān)督和維護行政機關(guān)依法行政;執(zhí)行已經(jīng)發(fā)生法律效力的、具有給付內(nèi)容的判決、裁定,以及法律規(guī)定的其他生效法律文書;指導(dǎo)、監(jiān)督基層人民法庭的審判工作,指導(dǎo)人民調(diào)解委員會的工作;總結(jié)審判工作經(jīng)驗,解答有關(guān)法律政策方面的問題,積極參與社會治安綜合治理;檢查和監(jiān)督本院執(zhí)法執(zhí)紀情況,進行法制宣傳和廉正教育;負責(zé)和管理其他司法行政工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

(一)機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《內(nèi)鄉(xiāng)縣機構(gòu)編制委員會辦公室<關(guān)于重新明確內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院機構(gòu)編制事項>的通知》的規(guī)定,內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院內(nèi)設(shè)機構(gòu)11個和7個派出人民法庭,其中內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是綜合辦公室、政治處、訴訟服務(wù)中心、刑事庭、民一庭、民二庭、綜合審判庭、審管辦、執(zhí)行局、法警大隊和機關(guān)服務(wù)中心,派出人民法庭分別是湍東中心人民法庭、灌漲人民法庭、趙店人民法庭、馬山人民法庭、夏館人民法庭、師崗人民法庭和乍嶇人民法庭。

(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院部門預(yù)算包括內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院本級。

 

第二部分  內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院2020年部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院2020年收入預(yù)算總計3286.00萬元,支出總計3286.00萬元,與2019年相比,收支總計各增加291.40萬元,增長9.73 %。主要原因是案件增多,支出費用增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院2020年收入總計3286.00萬元,其中:一般公共預(yù)算收入3286.00萬元;政府性基金預(yù)算收入 0 萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院2020年支出總計3286.00萬元,其中:基本支出1176.40萬元,占35.80%;項目支出2109.60萬元,占64.20%

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院2020年財政撥款收入2046.00萬元,支出2046.00萬元;與2019年相比,財政撥款收支增加245.40萬元,增長13.63%。主要原因是案件增多,支出費用增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算總體情況說明

我院2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算2986.00萬元。主要用于以下方面:公共安全(類)支出2764.95萬元,占92.60%;社會保障與就業(yè)(類)支出104.87萬元,占3.51%;衛(wèi)生健康(類)支出43.53萬元,占1.46%;住房保障(類)支出72.60萬元,占2.43%

六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》(財預(yù)[2017]98號)要求,從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革,根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點,分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目,兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求,我院《支出經(jīng)濟分類匯總表》按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院2020年一般公共預(yù)算基本支出1176.40萬元,其中:人員經(jīng)費1069.50萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費106.90萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維 修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院2020年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算為155萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2019年增加10萬元,增長6.90%。主要原因:一是新增公務(wù)灶用于院內(nèi)職工工作用餐,二是案件增多,接待事項增多,接待費預(yù)算增加。  

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費0.00萬元,我院2019年無因公出國(境)費預(yù)算支出。

(二)公務(wù)用車購置及運行費135萬元,其中,公務(wù)用車購置費  0萬元;公務(wù)用車運行維護費135萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)、公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)與2019年相比均無變化。

(三)公務(wù)接待費20萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。預(yù)算數(shù)比2019年增加10萬元,增長50%。 主要原因:一是新增公務(wù)灶用于院內(nèi)職工工作用餐,二是案件增多,接待事項增多,接待費預(yù)算增加。  

九、其他重要事項情況的說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年我單位一般公共預(yù)算財政撥款的機關(guān)運行經(jīng)費支出為106.90萬元,主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)等經(jīng)費。

(二)政府采購支出情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院2020年政府采購預(yù)算安排451.20,分別是:勞務(wù)派遣輔助工作人員補助226.00萬元;基層人民法庭維修及信息化建設(shè)費用150萬元;湍東法庭大門維修及附屬物餐廳建設(shè)125.80萬元;審判庭信息化建設(shè)項目175.40萬元。

(三)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院2020年預(yù)算項目按要求編制了績效目標,從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標,綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量,預(yù)期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

2020年部門預(yù)算金額共計2451.60萬元,其中項目共1個,金額為342萬元?!?/span>

(四)國有資產(chǎn)占用情況

2019年期末我院所屬單位共有車改保留車輛27輛,其中:應(yīng)急保障用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車16輛、特種專業(yè)技術(shù)用車10輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)。單價100萬元以上通用設(shè)備0臺(套)。

(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院沒有負責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目。

 

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、“三公”經(jīng)費:是指納入縣級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食費、助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

五、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費:是指納入財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院2020年部門預(yù)算表.xls

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出總體情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況說表

八、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出預(yù)算情況表



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