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關(guān)心下一代工作委員會辦公室2018年部門預算公開

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? v6402.cn ??2018-07-30 08:00?? 來源:財政局

2018年關(guān)心下一代工作委員會辦公室

預算公開說明

 

  第一部分 概況

       一、主要職能

     二、部門預算單位構(gòu)成

第二部分 2018年度部門預算情況說明

      一、收入支出預算總體情況說明     

二、三公經(jīng)費支出預算情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

       四、政府采購支出情況

五、重點項目預算績效目標。

六、國有資產(chǎn)占用情況

第三部分 名詞解釋

  第四部分 2018年部門預算公開報表

 

 第一部分

概況

內(nèi)鄉(xiāng)縣關(guān)心下一代工作委員會辦公室為正股級事業(yè)單位,事業(yè)編制3人,隸屬于老干部局管理,其中鄉(xiāng)科級正職1名,工作人員2名,經(jīng)費實行財政全額預算管理。

1.                           主要職責:

中國關(guān)工委的宗旨和任務(wù)是高舉中國特色社會主義偉大旗幟,以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和三個代表重要思想為指導,深入貫徹落實科學發(fā)展觀,用社會主義核心價值體系引領(lǐng)青少年,以改革創(chuàng)新精神推進關(guān)心下一代工作。組織和動員老干部、老戰(zhàn)士、老專家、老教師、老模范等五老對青少年進行思想道德、愛國主義、民族精神、時代精神和社會主義榮辱觀的教育,引導青少年樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,養(yǎng)成高尚的思想品質(zhì)和良好的道德情操。加強青少年的法制教育及身心健康教育,引導青少年珍惜時光、勤奮學習,注重社會實踐,強身健體,提高青少年的綜合素質(zhì)。積極開展老少共建精神文明創(chuàng)建活動,協(xié)同社會各方面力量關(guān)心愛護青少年,努力為青少年辦實事、做好事、解難事。

 

二、預算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣關(guān)心下一代工作委員會辦公室為正股級事業(yè)單位,事業(yè)編制3人,隸屬于老干部局管理,其中鄉(xiāng)科級正職1名,工作人員2名,經(jīng)費實行財政全額預算管理。     

第二部分

2018年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

2018年收入預算總計37.7萬元,較上年35萬元增長7.2%。其中:財政預算撥款37.7萬元,財政專戶0萬元,政府性基金0萬元。

2018年支出合計37.7萬元,較上年35萬元增長7.2%

1.                           三公經(jīng)費支出預算情況說明

2018三公經(jīng)費預算為0萬元。較上年增長0%。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,會議費0.25萬元。

三、 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算21.9萬元,主要保障單位人員工資發(fā)放、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

四、政府采購支出情況

2018年政府采購預算安排0萬元。其中貨物類 0萬元,工程類0萬元,服務(wù)類0萬元。

五、重點項目預算績效目標

2018年預算中無重點項目預算績效目標。

六、國有資產(chǎn)占用情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣關(guān)心下一代工作委員會辦公室共有車輛 0輛,其中,一般公務(wù)用車 0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值 200萬元以上大型設(shè)備 0臺(套)。

 

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入:是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、三公經(jīng)費:是指納入財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

第四部分

附件: (單位名稱)2018年部門預算公開報表

1、部門收支總體情況表

 2、部門收入總體情況表

  3、部門支出總體情況表

   4、財政撥款收支總體情況表

    5、一般公共預算支出情況表

   6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算三公經(jīng)費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

   9、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

http://v6402.cn/attached/20190215/20190215112735_173.xlsx



責任編輯:財政局