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關(guān)于內(nèi)鄉(xiāng)縣2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財政預(yù)算(草案)的報告

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? v6402.cn ??2016-02-02 19:42?? 來源:內(nèi)鄉(xiāng)縣政府

內(nèi)鄉(xiāng)縣十四屆人大
六次會議文件十五
關(guān)于內(nèi)鄉(xiāng)縣2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況
和2016年財政預(yù)算(草案)的報告
——2016年1月20日在內(nèi)鄉(xiāng)縣十四屆人大第六次會議上
內(nèi)鄉(xiāng)縣財政局局長   胡著偉

各位代表:
我受縣人民政府委托,向大會報告2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財政預(yù)算(草案),請予審議,并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況和“十二五”工作回顧
2015年, 面對復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù),全縣上下積極適應(yīng)新常態(tài),統(tǒng)籌穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、強(qiáng)基礎(chǔ)、惠民生、防風(fēng)險,經(jīng)濟(jì)社會保持穩(wěn)中 向好發(fā)展態(tài)勢。在此基礎(chǔ)上,財政改革和發(fā)展取得新成績,全縣財政預(yù)算執(zhí)行總體較好,有力促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。
(一)財政公共預(yù)算收支完成情況
1、財政公共預(yù)算收入完成情況:縣十四屆人大五次會議批準(zhǔn)的2015年全縣一般公共收入預(yù)算為68900萬元,實際完成72728萬元,為預(yù)算的105.6%,增長18.2%,增幅居全市第一名。
分項完成情況:稅收收入完成51923萬元,增長14.1%,稅收占一般公共預(yù)算收入的71.4%,稅收比重居全市第二位;非稅收入完成20805萬元,增長30%。
分級次完成情況:縣本級累計完成48707萬元,占預(yù)算45661萬元的106.7%,占財政公共預(yù)算收入的67%,增長26%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)累計完成24021萬元,占預(yù)算23239萬元的103.4%,占財政公共預(yù)算收入的33%。
2、 財政公共預(yù)算支出完成情況:2015年年初縣鄉(xiāng)一般公共支出預(yù)算159889萬元,其中縣十四屆人大五次會議審議批準(zhǔn)縣本級支出預(yù)算142389萬元,縣 十四屆人大27次常委會將支出預(yù)算調(diào)整為199060萬元。預(yù)算執(zhí)行中由于超收和上級轉(zhuǎn)移性收入增加等,調(diào)整后支出預(yù)算為309858萬元,全年實際完成 309858萬元,為調(diào)整預(yù)算的100%,增長20.9 %,增幅居全市第二位。
3、基金預(yù)算收支完成情況:全縣基金預(yù)算收入完成45577萬元,為預(yù)算61265萬元的74.4%,下降37.6%。全縣基金預(yù)算支出完成48818萬元,為調(diào)整預(yù)算的100%,下降41.3%。
4、國有資本經(jīng)營預(yù)算
縣十四屆人大五次會議批準(zhǔn)的2015年縣級國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為180萬元,實際完成210萬元,為預(yù)算的116.7%。實際支出完成210萬元。
5、社會保險基金預(yù)算
縣十四屆人大五次會議批準(zhǔn)的2015年縣級社會保險基金收入預(yù)算為61984萬元,實際完成66595萬元,為預(yù)算的107.4%;支出預(yù)算為60100萬元,實際完成59203萬元,為預(yù)算的98.5 %。
目前,我們正在匯編2015年度收支決算,在完成決算審查匯總以及與市財政結(jié)算后還會有一些變動,決算結(jié)果及變動情況屆時再報請縣人大常委會審查批準(zhǔn)。
(二)落實縣人大預(yù)算決議情況及2015年預(yù)算執(zhí)行效果
按照縣十四屆人大五次會議有關(guān)決議和審查意見,我們深入學(xué)習(xí)貫徹《預(yù)算法》,主動謀劃,積極作為,著力爭取上級政策和資金支持,改革創(chuàng)新財政保障的思路和方式,為經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。
1.強(qiáng)化收支管理,財政保障能力實現(xiàn)新躍升。一是財政收入再上新臺階。面對經(jīng)濟(jì)下行壓力大,財政收入組織工作異常困難的復(fù)雜局面,堅持強(qiáng)化收入形勢分析、收入?yún)f(xié)調(diào)和督導(dǎo)、目標(biāo)績效評價等,做到依法征收、應(yīng)收盡收。全縣財政一般公共預(yù)算收入完成72728萬元,增速高于全市平均水平6.8個百分點。二是財政支出實現(xiàn)新突破。圍繞加快支出進(jìn)度,及早發(fā)揮財政資金效益,加大“雙爭”和現(xiàn)金統(tǒng)籌調(diào)度、盤活財政存量資金等,全縣一般公共預(yù)算支出突破30億元大關(guān),達(dá)到30.99億元,增幅居全市第二位,實現(xiàn)了歷史性跨越。三是資金爭取取得新成績。2015年全縣共爭取上級財政資金22.1億元,較上年增加3.5億元。其中,爭取地方政府債券資金3.1億元,有力地支持了寧西、蒙華鐵路建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重大公益性項目支出,同時有效置換了存量債務(wù),優(yōu)化了債務(wù)結(jié)構(gòu),降低了債務(wù)風(fēng)險。四是財政監(jiān)督管理得到新加強(qiáng)。全年共組織各類財政專項檢查16項,查處糾正違規(guī)違紀(jì)資金800萬元,促進(jìn)了財政資金安全規(guī)范高效使用。全縣政府采購規(guī)模達(dá)5.29億元,節(jié)支率達(dá)14.9%。全縣財政投資評審送審額達(dá)15億元,凈審減3.28億元,審減率達(dá)21.88%,有效地節(jié)約了財政資金。
2.創(chuàng)新理財觀念,財政改革取得新成果。注重績效,精細(xì)管理,財政改革縱深推進(jìn)。一是落實涉企降稅減費(fèi)政策。積極貫徹“營改增”試點改革政策,全縣4戶企業(yè)順利完成新舊稅制轉(zhuǎn)換,撥付稅負(fù)上升企業(yè)扶持資金422.59萬元。積極落實促進(jìn)小微企業(yè)發(fā)展的稅收優(yōu)惠政策,停征、取消、免征部分行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金。二是全面深化國庫集中收付和公務(wù)卡制度改革。在繼續(xù)抓好專項資金整合規(guī)范、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理、預(yù)決算公開等工作,推進(jìn)預(yù)算管理制度改革的同時,深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政國庫集中收付制度改革和公務(wù)卡制度改革。全年共辦理直接支付業(yè)務(wù)4413筆,支付資金13.8億元。辦理公務(wù)卡2289張,實現(xiàn)刷卡消費(fèi)3399萬元。三是推進(jìn)財政預(yù)決算公開。按照《預(yù)算法》要求,及時公開了縣級財政預(yù)決算,同時做好部門預(yù)決算批復(fù)工作,并指導(dǎo)其按時向社會公開。四是積極盤活財政存量資金。盤活縣級財政存量資金1.9億元,調(diào)整用于保民生、補(bǔ)短板,支持了城建、公路等重點項目支出,提高了資金使用效益。
3.充分發(fā)揮職能,服務(wù)穩(wěn)增長取得新成效。充分發(fā)揮財政職能作用,全力服務(wù)全縣發(fā)展大局。一是支持重點項目建設(shè)。撥 付交通、公路專項資金33443萬元(其中地方政府債券置換12644萬元),支持了大橋機(jī)場至師崗高速快速通道、G312-S332至清涼廟道路改建工 程、方山路、教育路、工業(yè)一號路擴(kuò)延工程、仙鶴北路北環(huán)線等路橋建設(shè);撥付城建資金11988萬元,支持鵬翔路、長寧路、飛龍大道南延、長信路等綠化建 設(shè),湍河兩岸亮化工程提標(biāo)等。撥付資金3000萬元,支持北灣水庫(寶天湖)建設(shè)。籌措資金10460萬元,支持新一高和新縣醫(yī)院建設(shè)。撥付資金17811萬元,支持縣衙歷史文化街區(qū)建設(shè)。投入資金1350.4萬元,支持城鎮(zhèn)污水處理、城區(qū)污水管網(wǎng)改造和垃圾場工程建設(shè)。撥付資金1928.8萬元,大力推進(jìn)節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)。堅持對“2014年最低生活保障”專項資金等重點評價項目進(jìn)行績效評價,并將評價結(jié)果同預(yù)算編制相結(jié)合,促進(jìn)了財政資金使用效益的充分發(fā)揮。二是支持工業(yè)企業(yè)發(fā)展。全年撥付工業(yè)發(fā)展基金7555萬元,大力支持工業(yè)發(fā)展。投入資金10200萬元,支持產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)提升載體功能。通過財銀合作成功為縣水利建設(shè)投資有限公司等企業(yè)融資15000萬元,為煤電運(yùn)一體化項目、縣醫(yī)院提供貸款擔(dān)保22000萬元,有力地支持了我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的提速發(fā)展。三是開展服務(wù)企業(yè)年活動,幫助企業(yè)解決融資難題?;I措資金3000萬元,設(shè)立中小企業(yè)續(xù)貸應(yīng)急周轉(zhuǎn)資金,累計為19家企業(yè)30次提供應(yīng)急周轉(zhuǎn)過橋資金31420萬元,有效地節(jié)約了企業(yè)融資成本;向 內(nèi)鄉(xiāng)縣助保貸管理委員會注資500萬元作為風(fēng)險擔(dān)?;穑晒?個企業(yè)融資2000萬元;為內(nèi)鄉(xiāng)縣家庭農(nóng)場注資金200萬元,作為擔(dān)?;?,為53戶家 庭農(nóng)場擔(dān)保貸款1860萬元;落實招商引資政策,兌現(xiàn)企業(yè)獎勵資金1249萬元;累計兌現(xiàn)煤電運(yùn)一體化項目補(bǔ)償資金3.86億元,協(xié)調(diào)國開行融資5500 萬元。上述工作的開展有效地緩解了我縣企業(yè)融資難問題。四是改革財政投資運(yùn)行機(jī)制,破解政府融資難題。2015年,圍繞縣委、政府工作大 局,在縣財政投資控股公司之下,依托各業(yè)務(wù)部門分別成立了房投、水投、文投、土地發(fā)展流轉(zhuǎn)公司、城鄉(xiāng)一體化發(fā)展公司等五大公司,作為投控公司的全資子公 司,劃轉(zhuǎn)國有優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)充實公司資本金,授權(quán)各公司代表政府通過資本運(yùn)作,完成本行業(yè)內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)扶貧等項目的融資任務(wù)。截止12月底,幾家投資 公司累計到賬2.5億元,各項工程進(jìn)展順利。另有5億元融資項目正在辦理之中。重新注入資本金,吸收社會資本參與,使我縣中小企業(yè)擔(dān)保公司資本金由 3600萬元達(dá)到1億元,擔(dān)保能力達(dá)到10億元,初步形成我縣“四投一擔(dān)兩發(fā)展”的投融資體系,為打造我縣“金融高地”奠定了堅實基礎(chǔ)。此項工作得到了上 級的充分肯定與認(rèn)可,周邊鎮(zhèn)平、淅川、西峽、宛城、新野等縣區(qū)來我縣考察學(xué)習(xí)。
4.堅持共享發(fā)展,財政保障民生實現(xiàn)新提升。堅持發(fā)展惠民,守牢民生底線。2015年,全縣共完成教育、醫(yī)療、社保等民生領(lǐng)域支出25.13億元,占財政一般公共預(yù)算支出30.99億元的81.1%。一是支持社會事業(yè)發(fā)展。撥付資金9480.7萬元,落實全縣義務(wù)教育階段學(xué)生“兩免一補(bǔ)”政策。投入資金529萬元,大力支持發(fā)展中等職業(yè)免費(fèi)教育,繼續(xù)實施職業(yè)教育攻堅計劃。全年共落實校舍維修、學(xué)前教育、學(xué)生營養(yǎng)餐膳食補(bǔ)助等各項資金9262.2萬元。落實普通高中助學(xué)金388.5萬元,受益學(xué)生2024人次。落實農(nóng)村教師生活補(bǔ)貼資金1657萬元,減少了偏遠(yuǎn)地區(qū)教師資源的流失。加 大財政投入力度,支持文化下鄉(xiāng)、公共圖書館、文化館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站、廣播電視“村村通”和村級文化建設(shè)等項目,豐富群眾文化生活。落實積極的就業(yè)政策, 投入資金184萬元,開展農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)技能培訓(xùn)。發(fā)放小額擔(dān)保貸款財政貼息資金565萬元,促進(jìn)了城鄉(xiāng)就業(yè)質(zhì)量持續(xù)提高。進(jìn)一步健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服 務(wù)體系,將新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保標(biāo)準(zhǔn)由人均320元提高到380元,基本公共衛(wèi)生項目年人均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由35元提高到40元,促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化。財政補(bǔ)貼資金9532.4萬元,為全縣94125名農(nóng)村60歲以上老人按月發(fā)放高齡津貼。投入資金2747萬元,支持廉租房、公租房建設(shè)和棚戶區(qū)改造,確保了保障性安居工程建設(shè)順利推進(jìn)。二是扶 持“三農(nóng)”發(fā)展。爭取上級獎補(bǔ)資金和配套資金2855.5萬元,支持師崗鎮(zhèn)師崗村和七里坪鄉(xiāng)七里坪村美麗鄉(xiāng)村建設(shè),爭取項目個數(shù)和資金規(guī)模均居全市前列; 撥付資金1327萬元,實施一事一議農(nóng)村公益項目建設(shè),推進(jìn)改善鄉(xiāng)村人居環(huán)境;落實中央各項惠農(nóng)政策,“一卡通”發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼等涉農(nóng)補(bǔ)貼 10992.94萬元。撥付農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)2391.39萬元,提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)防災(zāi)能力。投入資金2692萬元,推進(jìn)病險水庫除險加固、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理 和小流域治理等項目;投入資金9038.3萬元,支持農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治、農(nóng)村危房改造、改善農(nóng)村道路、安全飲水等,推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展;撥付大中型水庫移民 后期扶持資金1448萬元,改善庫區(qū)移民生產(chǎn)生活條件?;I措資金4469萬元,實施整村推進(jìn)扶貧搬遷和雨露計劃項目。三是關(guān)注社會穩(wěn)定。安排平安創(chuàng)建等資金740萬元,大力支持社會治安和平安建設(shè)工作。落實計劃生育獎勵扶助政策,全年共投入計劃生育資金3970萬元,兌現(xiàn)獎扶及項目資金1177萬元,受益18170人次。為城市出租車、農(nóng)村道路客運(yùn)、城市公交等行業(yè)發(fā)放油價補(bǔ)貼620.23萬元,維護(hù)了公益行業(yè)和弱勢群體的利益。按時撥付村級經(jīng)費(fèi),保證了村級組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。加大政法保障經(jīng)費(fèi)投入,政法部門反恐、防暴、維穩(wěn)等公共安全服務(wù)的能力進(jìn)一步增強(qiáng)。道路交通事故救助工作順利開展。
(三)“十二五”財政改革發(fā)展取得新成就
2015年財政預(yù)算任務(wù)的圓滿完成,標(biāo)志著“十二五”期間我縣財政發(fā)展邁上了新臺階。五年來,財政工作始終注重科學(xué)發(fā)展、保障改善民生、完善體制機(jī)制、提高財政效能,為穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、強(qiáng)支撐、控風(fēng)險、惠民生做出了積極貢獻(xiàn)??梢哉f,2011到2015這五年是全縣財政實力明顯增強(qiáng)的五年,人民群眾得到更多實惠的五年,財政調(diào)控作用持續(xù)發(fā)揮的五年,財政改革創(chuàng)新活力增強(qiáng)的五年。
――全縣財政實力明顯增強(qiáng)的五年。財 政總收入累計34.12億元,年均增長17.2%,其中地方一般公共預(yù)算收入分別邁上 3、4、5、6、7 億元新臺階,累計完成25.93億元,年均增長21.1%,實現(xiàn)了翻一番。一般公共預(yù)算支出不斷跨越16、19、22、26、30億元整數(shù)關(guān)口,累計完成 113.5億元,年均增長20.7%。財政實力持續(xù)增強(qiáng),為落實各項重大決策部署、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了堅實支撐。
――人民群眾得到更多實惠的五年。財 政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,投入快速增長、覆蓋范圍不斷擴(kuò)大、注重制度創(chuàng)新的民生保障機(jī)制日益健全,五年來全縣民生支出達(dá)66.66億元,占一般公共預(yù)算支出的 58.7%,年均增長23.4%。城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障能力全面提升,城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障水平顯著提高,覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障制度更加完善,保障性住房建設(shè)投 入不斷加大,公共文化服務(wù)體系更加完善,惠農(nóng)補(bǔ)貼持續(xù)增加。
――財政調(diào)控作用持續(xù)發(fā)揮的五年。主 動適應(yīng)新常態(tài),積極轉(zhuǎn)變理財觀念,創(chuàng)新財政投融資機(jī)制和涉企資金投入方式,促進(jìn)更多依靠市場力量,激發(fā)企業(yè)內(nèi)生動力,推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化,推動全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn) 運(yùn)行和提質(zhì)增效。注重加大財政資金統(tǒng)籌力度,集中財力保大事,增強(qiáng)了政府調(diào)控能力,促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整與發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、鞏固了農(nóng)業(yè)基礎(chǔ),推動了城鄉(xiāng)發(fā)展面 貌大改觀。
――財政改革創(chuàng)新活力增強(qiáng)的五年。堅 持把推進(jìn)體制、機(jī)制和制度創(chuàng)新作為提高財政管理水平的重要動力和手段,按照十八屆三中全會確定的財稅改革任務(wù),調(diào)整完善預(yù)算管理、國庫集中收付、政府采 購、投資評審、績效評價、國有資產(chǎn)管理、政府債務(wù)管理等改革和財政信息化建設(shè)扎實推進(jìn),各項稅制改革政策有效落實,財政服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展活力明顯增強(qiáng)。
預(yù) 算任務(wù)的圓滿完成,是縣委科學(xué)決策、堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果,是縣人大、縣政協(xié)依法監(jiān)督、悉心指導(dǎo)的結(jié)果,是各級、各部門共同努力、狠抓落實的結(jié)果。同時,我們也 清醒認(rèn)識到財政改革發(fā)展面臨的問題與挑戰(zhàn):隨著經(jīng)濟(jì)增速放緩,財政收入呈中低速增長態(tài)勢,剛性支出不斷增長,收支矛盾突出。人均財力在全市位次仍然靠后, 民生保障水平需要進(jìn)一步提高。對此,我們將高度重視,認(rèn)真解決。
二、“十三五”時期全縣財政工作思路和主要目標(biāo)
(一)“十三五”時期財政改革發(fā)展的工作思路
“十三五”時期,我縣財政工作要主動適應(yīng)新常態(tài)和財稅改革新要求,深入貫徹“四個全面”戰(zhàn)略布局以及黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神,堅持創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,以建設(shè)高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)示范縣為統(tǒng)攬,以推動調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)方式、提高質(zhì)量效益為主線,著力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,著力深化財稅體制改革,助推實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新,促進(jìn)穩(wěn)增長提效益;強(qiáng)化綠色生態(tài)發(fā)展理念,打造綠色低碳的新增長點,推動內(nèi)鄉(xiāng)轉(zhuǎn)型跨越、綠色崛起;強(qiáng)化大財政理念,緊緊圍繞全縣中心工作,狠抓開源節(jié)流,著力提升財政保障實力;強(qiáng)化發(fā)展成果共享理念,著力調(diào)結(jié)構(gòu)惠民生,堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn),提升基本公共服務(wù)均等化水平;強(qiáng)化依法理財、科學(xué)理財理念,全面完成財政體制改革主要任務(wù),建立完善全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算制度。
(二)“十三五”時期財政改革發(fā)展的主要目標(biāo)
1.財政保障實力顯著提升。堅 持主動對標(biāo),按照如期全面建成小康社會的目標(biāo),力爭實現(xiàn)財政實力再上新臺階,財政收入增速高于全市平均水平,人均財政支出接近全市平均水平。按照與生產(chǎn)總 值等經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展指標(biāo)相適應(yīng)的原則,預(yù)計“十三五”期間全縣一般公共預(yù)算收入年均增長14%以上,全縣一般公共預(yù)算支出年均增長13%以上。
2.財政支出結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。堅 持效果導(dǎo)向,注重統(tǒng)籌存量與增量相結(jié)合,積極優(yōu)化存量結(jié)構(gòu)挖潛力、提效益,由一般保障性支持向激勵引導(dǎo)性支持轉(zhuǎn)變,按照“有保有壓”的原則,嚴(yán)格控制一般 性支出,資源統(tǒng)籌整合利用更加有效;支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、市縣協(xié)調(diào)發(fā)展等轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的重點支出;補(bǔ)貼機(jī)制進(jìn)一步完善;基本公共服務(wù)均等化水平顯著提 高。
3.財稅體制改革健全完善。堅 持改革創(chuàng)新,按照財力與事權(quán)相匹配的要求,進(jìn)一步理順縣鄉(xiāng)政府間財政分配關(guān)系。財政中期規(guī)劃管理全面推進(jìn),預(yù)算支出約束和預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督不斷強(qiáng)化,預(yù)算的規(guī) 范性和透明度全面提高;政府債務(wù)管理更加科學(xué)透明、規(guī)范合理、安全有效;財政重點領(lǐng)域改革任務(wù)全面完成,涵蓋預(yù)算管理全過程的制度體系更加健全完善。
4.財政支撐作用有效發(fā)揮。堅持服務(wù)擔(dān)當(dāng),創(chuàng) 新財政投融資理念、拓寬運(yùn)營思路,對重點項目建設(shè)資金保障更加有力。繼續(xù)探索在支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、中小企業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域 設(shè)立新基金。推廣運(yùn)用PPP模式,實行政府購買服務(wù)。爭取財政項目和資金實現(xiàn)新突破。激勵金融機(jī)構(gòu)加大資金投放力度明顯加大。支持融資擔(dān)保體系建設(shè),緩解 融資難取得更大成效。
三、2016年財政預(yù)算擬安排情況
2016年是十三五規(guī)劃實施的第一年,是推進(jìn)預(yù)算管理制度改革的攻堅年。編制好2016年預(yù)算對全面深化財政體制改革,推進(jìn)依法理財,保障和促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展具有重要意義。
(一)2016年財政形勢
1.收入方面。2016年全縣經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大,實體經(jīng)濟(jì)困難 面仍然較大,傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)稅收貢獻(xiàn)下降,高成長性產(chǎn)業(yè)稅收貢獻(xiàn)尚待提高。房地產(chǎn)庫存壓力大,增長動力不足,財政增收基礎(chǔ)相對薄弱,在近幾年較高基數(shù)上要實 現(xiàn)財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長難度加大。與此同時,落實稅制改革政策,推進(jìn)“營改增”擴(kuò)面,落實普遍性降稅減費(fèi)措施等,也將制約財政收入增長。
2.支出方面。推進(jìn)全面建成小康社會、加快推進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展需要大幅增加投入。加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)、旅游業(yè)及中小企業(yè)發(fā)展;推進(jìn)“雙創(chuàng)”,實施扶貧攻堅,支持農(nóng)村公路、綠化造林、改善農(nóng)村人居環(huán)境;支持解決一些社會事業(yè)領(lǐng)域存在的短板等,都將大幅增加支出。
(二)2016年財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
2016年 縣鄉(xiāng)財政預(yù)算編制工作要全面貫徹落實黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會及中央、省、市、縣經(jīng)濟(jì)工作會議精神,堅持創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā) 展理念,積極引領(lǐng)新常態(tài),全面落實積極的財政政策,突出改革、創(chuàng)新、提升,深化財政體制改革,增收節(jié)支,優(yōu)化結(jié)構(gòu),提高績效,重點保障民生支出,加大財政 資金統(tǒng)籌力度,創(chuàng)新財政資金投入方式,拓寬財政投融資渠道,支持推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,支持?jǐn)U內(nèi)需、穩(wěn)增長、轉(zhuǎn)方式、補(bǔ)短板、防風(fēng)險、促開放,全力服務(wù)保 障“十三五”經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展實現(xiàn)高位開局。
(三)2016年縣級財政預(yù)算安排
1.縣級一般公共預(yù)算
收 入安排。綜合考慮2016年各項收支增減因素,按照積極穩(wěn)妥的原則,初步考慮全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)期80730萬元,較上年增長11%。其中:稅收收入 擬安排58445萬元,占一般公共預(yù)算收入的72.4%,較上年增長一個百分點。分級情況是:縣級擬安排56120萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級擬安排24610萬元。
按照現(xiàn)行的財政體制算帳,縣級一般公共預(yù)算收入加上稅收返還、均衡性轉(zhuǎn)移支付以及結(jié)算補(bǔ)助、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,減去體制上解和補(bǔ)助下級支出,縣本級財力為162346萬元,較2015年縣級財力142389萬元增加19957萬元,增長14%,全部安排支出。
縣 本級主要項目安排情況是,教育支出58355萬元,增長11.8%;科技支出2570萬元,增長6.6%;農(nóng)林水事務(wù)支出19190萬元,增長 15.8%;社會保障和就業(yè)支出19360萬元,增長11.9%;醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出21025萬元,增長12.6%;節(jié)能環(huán)保支出2310萬元,增 長61.5%; 一般公共服務(wù)支出13021萬元,增長10.1%;,公共安全支出9310萬元,增長10%;文化體育和傳媒支出1120萬元,增長4.7%;預(yù)備費(fèi)支出 2450萬元,占財力支出的1.5%。各部門2016年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算按不高于核定的控制數(shù)編制。
2.縣級政府性基金預(yù)算
2016年縣級政府性基金預(yù)算收入擬安排5.16億元,全部安排支出。主要包括國有土地使用權(quán)出讓收入擬安排支出4.88億元;國有土地收益基金擬安排支出700萬元;農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金擬安排支出500萬元;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)擬安排1200萬元。
3.社會保險基金預(yù)算安排
2016年 縣級社會保險基金收入擬安排7.1億元,支出預(yù)算6.44億元。其中:基本養(yǎng)老保險基金收入17209萬元,支出17392萬元(動用滾存結(jié)余189萬 元);城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入13921萬元,支出9946萬元;基本醫(yī)療保險基金收入5500萬元,支出5300萬元;城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金 收入460萬元,支出380 萬元;新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金收入33530萬元,支出31142萬元;生育保險基金收入330萬元,支出200萬元。
四、2016年財政重點工作
2016年,圍繞服務(wù)保障全縣工作大局,全面貫徹落實預(yù)算法,堅持創(chuàng)新發(fā)展,積極而為,推動破解發(fā)展難題、增強(qiáng)發(fā)展動力、厚植發(fā)展優(yōu)勢。重點做好以下六項工作:
(一)落實積極的財政政策,增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動力。一是支 持推進(jìn)供給側(cè)改革。堅持把加強(qiáng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革作為財政工作的主要內(nèi)容,支持加大財稅、社保等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革力度,推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整,以提高全要素生 產(chǎn)率為核心,促進(jìn)發(fā)展動力順利轉(zhuǎn)換。同時,積極籌措資金支持?jǐn)U大政府公共投資,刺激經(jīng)濟(jì)增長;落實好促進(jìn)養(yǎng)老、健康、信息、文化等服務(wù)消費(fèi)發(fā)展的財稅政 策,支持農(nóng)村流通體系和電商物流設(shè)施建設(shè)等,擴(kuò)大消費(fèi)需求。二是支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。完善財政投入和激勵機(jī)制,支持強(qiáng)力實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略,推進(jìn)自主創(chuàng)新、大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新、發(fā)展網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì),發(fā)現(xiàn)和培育新的增長點,厚植發(fā)展新優(yōu)勢。支持推進(jìn)企業(yè)培育工程,推動工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、跨越發(fā)展,加快建設(shè)先進(jìn)制造業(yè)強(qiáng)縣。三是支持轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式。加大農(nóng)業(yè)投入,支持農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新,促進(jìn)提升糧食生產(chǎn)能力。支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化集群等建設(shè),促進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)大縣建設(shè)。四是支持開放發(fā)展。支持實施開放帶動戰(zhàn)略,推進(jìn)大招商活動、提升外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平,支持“互聯(lián)網(wǎng)+”推動生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和生活性服務(wù)業(yè)發(fā)展,加快建設(shè)高成長性服務(wù)業(yè)大縣。五是健全財政服務(wù)企業(yè)長效機(jī)制。持續(xù)發(fā)揮“兩個平臺”(過橋資金和擔(dān)保資金)的“助推器”和“倍增器”作用,緩解中小微企業(yè)融資難。落實產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)發(fā)展財稅扶持政策,加快提升承載能力,促進(jìn)載體作用有效發(fā)揮。
(二)堅持協(xié)調(diào)發(fā)展理念,統(tǒng)籌推進(jìn)城鎮(zhèn)化新發(fā)展。一是支持打造宜居宜業(yè)歷史文化山水名城。以“雙創(chuàng)”提升為重點,支持“通達(dá)工程、提升工程、靚化工程、清潔工程、公共設(shè)施配套工程。支持縣城管理和服務(wù),完善縣城治理體系,提高縣城治理能力;推進(jìn)三館一院一中心、縣一高新校區(qū)等公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)。二是支持加快城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。支持小城鎮(zhèn)、交通公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推動城鎮(zhèn)基本公共服務(wù)和便利向常住人口全覆蓋,推動城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。三是推進(jìn)財政投融資發(fā)展。進(jìn)一步完善水投、房投、文投投融資體制機(jī)制,加快推進(jìn)融資項目建設(shè),優(yōu)化投資公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。做好存量債務(wù)置換工作,延長還款期限,減輕還款壓力。四是大力推廣運(yùn)用PPP模式。積極會同有關(guān)部門著力推進(jìn)PPP項目落地實施,加快項目建設(shè)進(jìn)程。推進(jìn)有效改善投資環(huán)境,降低民間投資成本,提升民間投資的積極性。
(三)堅持創(chuàng)新發(fā)展理念,提升財政改革新水平。一是做好財政體制改革政策研究和爭取。積極跟進(jìn)財政部和省廳關(guān)于中央和地方、省與縣收入劃分辦法的研究,努力為我縣爭取更多的改革紅利。同時,積極關(guān)注稅制改革動向,加強(qiáng)測算分析,做好各項準(zhǔn)備工作。二是加大財政資金統(tǒng)籌力度。壓縮專項資金數(shù)量,規(guī)范專項資金分配流程,健全專項資金管理辦法,強(qiáng)化專項資金績效評價,切實發(fā)揮財政資金使用效益。三是盤活財政存量資金。繼續(xù)抓好財政存量資金收回使用工作,統(tǒng)籌資金支持經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展急需資金支持的領(lǐng)域。四是深化國庫管理改革。擴(kuò)大國庫集中支付制度改革范圍,完善縣鄉(xiāng)國庫集中支付制度。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機(jī)制建設(shè),繼續(xù)加大重點領(lǐng)域、重點環(huán)節(jié)動態(tài)監(jiān)控力度。五是加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理。將政府存量債務(wù)還本付息納入年初預(yù)算。繼續(xù)優(yōu)化政府債務(wù)結(jié)構(gòu),為爭取置換債券資金騰挪出更大空間。妥善處理存量債務(wù),強(qiáng)化風(fēng)險預(yù)警,有效防控財政風(fēng)險。
(四)堅持綠色發(fā)展理念,增強(qiáng)生態(tài)建設(shè)新優(yōu)勢。一是支持環(huán)境綜合整治。支持美麗鄉(xiāng)村示范性村創(chuàng)建,推動農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治;支持藍(lán)天、碧水、鄉(xiāng)村清潔三大工程,加強(qiáng)對農(nóng)村面源污染、工業(yè)點源污染治理。積極爭取生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付,進(jìn)一步加強(qiáng)丹江口匯水區(qū)水質(zhì)保護(hù)。二是支持林業(yè)生態(tài)縣建設(shè)。加大財政投入,推進(jìn)天然林保護(hù)和植樹造林等生態(tài)工程建設(shè)。三是支持推進(jìn)節(jié)能減排。樹立綠色、低碳、集約、循環(huán)發(fā)展理念,繼續(xù)落實獎補(bǔ)政策和相關(guān)財稅支持政策,強(qiáng)化稅費(fèi)對資源節(jié)約的激勵約束。推動企業(yè)節(jié)能技術(shù)改造,支持加快發(fā)展新能源、可再生能源和清潔能源,支持降低主要污染物排量,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
(五)堅持共享發(fā)展理念,開創(chuàng)服務(wù)民生新局面。一是加大扶貧資金投入力度。加大扶貧資金的統(tǒng)籌整合,支持推進(jìn)產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、教育培訓(xùn)、醫(yī)療、社保等扶貧,支持城鄉(xiāng)一體化發(fā)展公司,開展異地搬遷及相關(guān)產(chǎn)業(yè)扶持融資。切實加強(qiáng)財政扶貧資金監(jiān)管,增強(qiáng)資金使用透明度。二是加大改善民生投入。以 保障“十項重點民生工程”為重點,著力完善和落實相關(guān)領(lǐng)域的支出政策和保障機(jī)制。支持加快農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口縣民化。支持推進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)和社會保障體系建設(shè)。落實 教育發(fā)展投入機(jī)制,促進(jìn)教育均衡發(fā)展,打造教育高地。支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。支持推進(jìn)住房保障和供應(yīng)體系建設(shè)。支持促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加大對防暴恐、 保穩(wěn)定工作投入,支持提高重大突發(fā)事件快速應(yīng)對和處置能力。三是創(chuàng)新公共服務(wù)提供方式。健全政府購買服務(wù)制度規(guī)范和相關(guān)配套政策,廣泛吸引社會資本參與。
(六)加強(qiáng)法治財政建設(shè),提高財政管理效能。一是提升法治財政建設(shè)水平。加強(qiáng)預(yù)算法的宣傳和配套制度建設(shè),主動接受縣人大、政協(xié)、審計等部門的監(jiān)督,提高財政政策信息的透明度,促進(jìn)依法行政、依法理財、陽光理財。加快財政內(nèi)控體系建設(shè),有效防范各類業(yè)務(wù)風(fēng)險。轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),提升財政工作效能。二是提升財政收支管理水平。堅持依法征收、應(yīng)收盡收,確保完成全年收入目標(biāo)任務(wù)。切實加快財政支出進(jìn)度,尤其是加快各類專項支出進(jìn)度,及早形成實際支出,拉動經(jīng)濟(jì)增長。轉(zhuǎn)變觀念,圍繞上級“十三五”規(guī)劃爭取更多資金和項目支持。三是提升財政監(jiān)督檢查水平。嚴(yán)格執(zhí)行《財政違法行為處罰處分條例》,嚴(yán)肅查處違反條例的行為,加強(qiáng)與轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、落實民生政策有關(guān)的資金監(jiān)督檢查,跟蹤財政政策落實和執(zhí)行情況,提高財政資金使用效益。四是提升預(yù)算績效評價水平。繼續(xù)推進(jìn)重點領(lǐng)域項目績效評價工作,將支出安排與預(yù)期經(jīng)濟(jì)社會績效目標(biāo)相結(jié)合,與預(yù)算執(zhí)行效率、監(jiān)督檢查結(jié)果、實施效果等掛鉤,切實發(fā)揮財政資金導(dǎo)向作用。
附表:表一2015年縣級一般公共預(yù)算收入完成情況表
表二2015年縣級一般公共預(yù)算支出完成情況表
表三2015年政府性基金預(yù)算收入完成情況表
表四2015年政府性基金支出完成預(yù)算情況表
表五 2015年社會保險基金收支完成情況表
表六 2016年一般公共預(yù)算收入表(草案)
表七 2016年一般公共預(yù)算支出表(草案)
表八 2016年一般公共預(yù)算支出總表(草案)
表九 2016年政府性基金收入預(yù)算表(草案)
表十 2016年政府性基金支出預(yù)算表(草案)
表十一 2016年社會保險基金收支預(yù)算表(草案)


附表一
2015年縣級一般公共預(yù)算收入完成情況表
內(nèi)鄉(xiāng)縣財政局
單位:萬元
項          目
2015年預(yù)算數(shù)
2015年完成數(shù)
占預(yù)算%
增長%
一般預(yù)算收入合計
68900
72728
105.6
18.2
一、國稅部門征收小計
9370
9272
99.0
13.8
國內(nèi)增值稅
8720
8156
93.5
8.4
其中:改征增值稅
5020
3801
75.7
-2.3
企業(yè)所得稅
650
1105
170.0
77.9
文化事業(yè)費(fèi)
11
二、地稅部門征收小計
43960
44221
100.6
15.3
營業(yè)稅
16990
17007
100.1
23.2
企業(yè)所得稅
2280
2761
121.1
24.4
個人所得稅
2600
2818
108.4
10.5
資源稅
400
304
76.0
-20.4
城市維護(hù)建設(shè)稅
1650
1711
103.7
11.2
房產(chǎn)稅
1050
1018
97.0
16.1
印花稅
480
649
135.2
62.7
城鎮(zhèn)土地使用稅
2300
1940
84.3
13.3
土地增值稅
2400
2973
123.9
68.1
車船使用和牌照稅
480
404
84.2
-11.4
耕地占用稅
3500
4155
118.7
53.6
契稅
4000
3265
81.6
-16.9
煙葉稅
4500
3657
81.3
-27.1
教育費(fèi)附加等專項收入
1330
1559
117.2
59.2
三、財政等部門征收小計
15570
19235
123.5
28.0
專項收入
2890
1691
58.5
204.7
行政事業(yè)性收費(fèi)收入
6900
7749
112.3
8.5
罰沒收入及其他收入
4100
6901
168.3
62.7
國有資本經(jīng)營收入
180
210
116.7
-82.3
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入
1500
2684
178.9
40.7


附表二
2015年縣級一般公共預(yù)算支出完成情況表
內(nèi)鄉(xiāng)縣財政局
單位:萬元
項          目
調(diào)整預(yù)算數(shù)
完成數(shù)
占預(yù)算%
增長%
一般預(yù)算支出合計
309858
309858
100.00
20.9
一般公共服務(wù)
30794
30794
100.00
5.3
公共安全
10582
10582
100.00
7.7
教育
69225
69225
100.00
12.6
科學(xué)技術(shù)
3273
3273
100.00
3.5
文化體育與傳媒
2895
2895
100.00
3.2
社會保障和就業(yè)
30783
30783
100.00
24.4
醫(yī)療衛(wèi)生
31688
31688
100.00
6.8
環(huán)境保護(hù)
18691
18691
100.00
4.7
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)
14420
14420
100.00
996.6
農(nóng)林水事務(wù)
66720
66720
100.00
8.6
交通運(yùn)輸
13316
13316
100.00
120.7
資源勘探電力信息等事務(wù)
4153
4153
100.00
110.3
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)
2406
2406
100.00
0.7
國土資源氣象等事務(wù)
1637
1637
100.00
309.3
住房保障支出
3539
3539
100.00


責(zé)任編輯:管理員